تمرکز پتروشیمی غدیر بر توسعه ظرفیت در سال جاری

 شرکت پتروشیمی غدیر زیرمجموعه هلدینگ تاپیکو با انتشار گزارش عملکرد مالی خود در سال ۱۴۰۳ و دو ماهه نخست سال جاری، تصویری از وضعیت سودآوری، فروش و برنامه‌های آتی خود ارائه داده است. این شرکت که با نماد "شغدیر" در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت دارد، در زمینه تولید محصولات PVC و VCM شناخته می‌شود.

به گزارش «آتیه آنلاین»،بر اساس صورت‌های مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳، سود خالص پتروشیمی غدیر به ۲۸۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۲، کاهش ۷۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین سود ناخالص این شرکت با افت ۶۰ درصدی به ۴۳۸ میلیارد تومان کاهش یافت. با وجود این افت سودآوری، درآمدهای عملیاتی شرکت با رشدی ۳۶ درصدی به ۶۲۳۷ میلیارد تومان افزایش یافته که بیانگر افزایش مقدار و ارزش فروش محصولات است. پتروشیمی غدیر به ازای هر سهم ۲۱۵۲ ریال سود شناسایی کرده است.

علت اصلی افت قابل توجه سود، افزایش نرخ خوراک و هزینه‌های خدمات جانبی (یوتیلیتی) از جمله گاز مصرفی عنوان شده است. این افزایش هزینه‌ها منجر به شناسایی مبلغ ۷۲۸۸ میلیارد ریال به‌صورت ذخیره در حساب‌ها شده که اگرچه از سوی شرکت مورد تأیید قرار نگرفته، اما طبق رأی دیوان عدالت اداری و در راستای رعایت استانداردهای حسابداری در صورت‌های مالی اعمال شده است. شرکت اعلام کرده پیگیری‌های لازم برای بازگرداندن این ذخایر و اصلاح حساب‌ها در سال جاری ادامه دارد.

در کنار ارائه گزارش مالی سالانه، پتروشیمی غدیر عملکرد دو ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را نیز منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، شرکت با فروش ۱۱۴۶ میلیارد تومانی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۹۱۷ میلیارد تومان) افزایش قابل توجهی در درآمد داشته است. در این بازه، ۱۹٬۱۹۰ تن PVC و ۱۳۵۱ تن VCM به فروش رفته که بخش عمده‌ای از درآمد حاصل از فروش مربوط به محصول PVC با رقم ۱۱۰۴ میلیارد تومان بوده است.

در اردیبهشت‌ماه به‌تنهایی، فروش شرکت به ۷۱۶ میلیارد تومان رسید که نسبت به اردیبهشت سال قبل (۵۸۴ میلیارد تومان) رشد چشمگیری را نشان می‌دهد. با توجه به تقاضای بالا برای PVC در صنایع مختلف نظیر ساختمان‌سازی، بسته‌بندی، خودروسازی و لوازم خانگی، پیش‌بینی می‌شود که روند فروش مثبت شرکت در ماه‌های آتی نیز ادامه یابد.

همچنین برآوردهای تولید و فروش شرکت برای سال ۱۴۰۴ نیز منتشر شده که طبق آن، پتروشیمی غدیر برنامه دارد تا پایان اسفند ۱۴۰۴، مقدار یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن VCM و ۱۷۹٬۵۹۸ تن EDC تولید و عرضه کند. این پیش‌بینی‌ها بیانگر تمرکز شرکت بر افزایش ظرفیت تولید و بهینه‌سازی عملیات در سال آینده است.

همچنین از آنجا که VCM به عنوان ماده اولیه تولید PVC نقش کلیدی در زنجیره تولید شغدیر دارد، ثبات و افزایش تولید این ماده می‌تواند بر توان تولید و فروش نهایی شرکت اثرگذار باشد. همچنین تنوع بازارهای صادراتی برای محصولات پتروشیمی، از جمله PVC، فرصت مناسبی برای رشد درآمد دلاری شرکت فراهم می‌کند که در شرایط ثبات ارزی، می‌تواند به افزایش حاشیه سود شرکت منجر شود.

در این میان، به نظر می‌رسد که تقویت مدیریت مالی و کنترل هزینه‌ها می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود سودآوری و افزایش کارایی شرکت داشته باشد. بررسی دقیق روند هزینه‌ها و تخصیص منابع به بخش‌های سودآورتر، می‌تواند به شغدیر کمک کند تا در سال‌های آینده شاهد نتایج مثبت‌تری باشد. اگرچه در کوتاه‌مدت چالش‌هایی پیش روی شرکت قرار دارد، اما با استراتژی‌های صحیح و پیگیری دقیق برنامه‌های تولید و فروش، می‌توان انتظار داشت که این شرکت به تدریج در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد.

همچنین یکی از نکات قابل توجه در عملکرد اخیر این شرکت، تداوم روند افزایشی فروش ماهانه است که نشان از بهبود شرایط عملیاتی و تثبیت جایگاه شغدیر در بازار داخلی دارد. این روند در حالی شکل گرفته که بازار محصولات پتروشیمی در ماه‌های اخیر با نوسانات قیمتی و تغییرات تقاضا روبرو بوده و حفظ این ثبات در فروش، بیانگر توانمندی شرکت در پاسخ‌گویی به نیاز بازار و تأمین پایدار محصولات است. استمرار این روند می‌تواند نقش مهمی در افزایش اعتماد فعالان بازار سرمایه ایفا کند.

کد خبر: 81010

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 6 =